1.公司在提高盈利水平方面有哪些措施?
答:公司將進(jìn)一步加大高附加值產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn),縮小與頭部企業(yè)的產(chǎn)品競爭力差距,通過差異化產(chǎn)品提高售價與毛利率。持續(xù)降低采購成本,穩(wěn)步實施擇機(jī)采購、品種替代、量價優(yōu)惠,科學(xué)制定經(jīng)濟(jì)庫存。探索區(qū)域合作,擴(kuò)大就近銷售半徑,減少跨區(qū)域運輸成本。推進(jìn)生產(chǎn)流程智能化改造,運營端通過精細(xì)化管理優(yōu)化人員與設(shè)備效率,提升產(chǎn)能利用率。
2.公司已經(jīng)或計劃采取哪些措施來應(yīng)對韓國反傾銷調(diào)查?
答:一是開拓新市場:加速對東南亞、南亞、中東、南美及非洲等新興市場的開拓力度,降低對韓國市場的過度依賴。二是產(chǎn)品差異化與升級:產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)部門緊密協(xié)作,快速開發(fā),并向國外市場推廣更高強(qiáng)度、更優(yōu)耐腐蝕性、更精確尺寸公差的高端產(chǎn)品。這些產(chǎn)品通常技術(shù)壁壘更高,競爭較小,且能為韓國客戶創(chuàng)造更大價值,從而削弱價格敏感度。
3.重大資產(chǎn)置換目前是否還在推進(jìn),進(jìn)展情況?
答:公司于2023年6月披露了《本鋼板材股份有限公司重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》,鑒于本次交易將導(dǎo)致公司關(guān)聯(lián)銷售比例大幅增加,可能導(dǎo)致公司對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方存在重大依賴、對公司面向市場獨立持續(xù)經(jīng)營的能力產(chǎn)生重大影響,公司正在對本次交易方案的可行性與合規(guī)性做進(jìn)一步審慎論證和謹(jǐn)慎評估。本次交易方案仍需進(jìn)一步論證和溝通協(xié)商,相關(guān)事項尚存在不確定性,公司將根據(jù)相關(guān)事項的進(jìn)展情況,及時履行信息披露義務(wù)。
4.公司對可轉(zhuǎn)債有哪些安排?
答:一方面公司以市值管理為抓手,采取降本增效提高公司盈利、進(jìn)行專業(yè)化整合提高管理效能、實施重大資產(chǎn)置換重新定位公司估值等積極措施提升上市公司質(zhì)量。另一方面公司也將做好到期兌付準(zhǔn)備,拓展融資渠道,目前公司授信充足且融資成本較低。
5.公司原材料從集團(tuán)采購的比例有多大?焦煤焦炭的來源?
答:公司鐵礦原材料在集團(tuán)采購50%-60%左右。焦煤焦炭堅持以國礦長協(xié)煤采購為主,地方煤、統(tǒng)購統(tǒng)銷做補(bǔ)充,來源包括山西、黑龍江、內(nèi)蒙、河北等主要產(chǎn)煤地區(qū)。

